出版社 : 化学工业出版社; 第1版 (2021年3月29日)
出版日期 : 2021年4月1日
品牌 : 化学工业出版社
语言 : 简体中文
文件大小 : 41288 KB
作者简介:
朱虹,中信银行苏州分行,无,朱虹,江苏苏州人,浙江大学硕士研究生,中级经济师持证人,中文社会科学引文索引即CSSCI核心期刊作者,曾参与教育部重大项目课题、人民银行金银货币处调研项目,对经济、金融、管理学研究领域有自己的观点,发表文章余篇,提倡以更实用的管理学解决现实社会的财经和经济问题。
内容简介:
本书从审计人员应知、应会出发,详细介绍了审计的各项概念、工作方法和案例经验,全面分享了企业内部审计全流程的实操手段和技巧。全书共分为8章,主要介绍了内部控制与内部审计、企业内部审计基础知识、企业内部审计机构设置与管理、企业内部审计工作方法与流程、企业内部审计项目分类、企业内部审计的实施、企业内部审计工作质量控制、信息化环境下内部控制与内部审计等相关内容,附录部分介绍了我国现行内部审计准则。同时,书中配以大量的图示和表格,以及各类审计通知、事实确认书等常用典型示例,以便审计新手“一看就懂、一学就会、现查现用”,降低了知识点堆砌的枯燥性。
本书适合审计新手、在职审计人员、企业内审人员、企业经营管理者、企业培训及咨询人员、高校审计专业和财务管理专业的师生阅读和使用。
编辑推荐:
企业内部审计是企业对经营、经济收入等进行监督的一种形式。具体是指企业内部审计机构依照国家有关法规和有关规章制度, 对企业(包括投资的企业、承包租赁的企业)和各部门的财务收支及其经济活动的真实性、合法性、合理性和有效性进行独立审计,对企业安排的工作落实情况进行审计监察,以达到堵塞漏洞、完善制度、改善管理、提高经济效益的目的。
★一本为审计新手提供全流程实操指导的审计入门参考用书
★严格依据《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》编写
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★企业内部审计的职责与权限
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★企业内部审计机构与管理
★企业内部审计工作方法与工作流程
★会计凭证与账簿审计、资产类账户审计、负债类账户审计、所有者权益类账户审计、成本类账户审计、财务报表审计
★企业内部审计的基本审计技术及实施
★企业内部审计的工作质量控制