出版社 : 人民邮电出版社; 第1版 (2018年3月1日)
出版日期 : 2018年3月1日
品牌 : 人邮图书
语言 : 简体中文
文件大小 : 108594 KB
编辑推荐:
内审是现代企业管理的重要组成部分,但与目标明确、制度完善、程序规范的外审相比,内审的名目较为繁杂,手法并不统一,法规尚未健全。本书作者基于十多年各行业的内审经验,打造了这本兼具理论与实践的工具书。它不仅是一本内审岗位实务指南,可以帮助初级从业者在较短时间内熟练掌握内审工作内容,而且还是一部内审工作规范手册,方便企业管理者对内审形成清晰的认知。 ——胡芳 江苏弘阳集团有限公司 审计监察总经理 读这本书的感受是“接地气”,作者结合自己多年的行业实战经验,列举了众多实例,指出并解决了不少内审工作中经常遇到的“两难”问题。对于如何将理论和实践经验有机地结合起来,这本书将会带给读者不少启发。 ——曹健 普华永道风险及控制服务部合伙人 内审,什么才重要?制度、方法还是工具?都不是,是思维方式。制度、方法和工具都可以借鉴和模仿,唯有内审思维很难培养。这本《内审人员进阶之道》跳出传统审计理论的框框,从内审人员的思维入手,将内审工作方法讲得清楚透彻,是一本内审工作者的案头书。 ——陈吉祥 现任某大型集团公司董事长助理兼内控监察中心总监 以帮助组织增加价值为目标的经营管理审计是现代内部审计的显著特征。牛恺基于其厚实的理论功底和丰富的工作经验,撰写了这本《内审人员进阶之道》,系统地诠释了管理审计的内涵、理论基础和实践应用。这本书的显著特征是视角新、立意高,兼具前沿性与务实性,一定会让读者耳目一新,收获丰盈。 ——时现 南京财经大学副校长 国际内部审计师协会(IIA)准则委员会委员 中国内部审计协会内部审计发展研究中心主任
作者介绍:
牛恺 毕业于南京审计大学审计学专业;国际注册内部审计师、注册会计师、注册税务师、中级会计师;从事审计工作超过10年,目前任职于某大型国企,曾任职于民企、外企,涉及9店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业,审计经验丰富。
内容介绍:
内部审计是“审计家族”中重要的一员,其作用及重要性程度不亚于外部审计。作为内部审计人员,不仅需要掌握基础知识,熟悉审计业务,还需要有正确的思维方式、强大的心态及良好的沟通能力,这样才能更好地为企业的管理把好脉,找到企业经营管理中存在的风险,促进企业更加健康、有序、高效的发展。 本书作者具有十多年内部审计从业经验,涉及9店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书主要包含三部分内容,D1部分结合理论与实践,从内审人员的思维模式、心态出发,结合内审工作的总体框架,论述了一个内审人员应如何成长与发展;D2部分从宏观到微观,精选七大审计业务模块,辅之以案例解析,帮助读者举一反三,掌握并提升业务技能;第三部分是对全文重要内容的提炼和总结。 本书适合内部审计从业者、企业管理者、决策制定者及对企业内部审计感兴趣的读者阅读。