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内部审计工作法

经管 谭丽丽 2年前 (2023-01-04) 55次浏览 0个评论

“内部审计工作法 (readOnly)”,作者:[谭丽丽 等]

出版社 ‏ : ‎ 机械工业出版社; 第1版 (2017年1月17日)

出版日期 ‏ : ‎ 2017年1月1日

品牌 ‏ : ‎ 机械工业出版社有限公司

语言 ‏ : ‎ 简体中文

文件大小 ‏ : ‎ 48780 KB

 

一句话卖点:

8家知名企业审计部长联手
畅谈审计思维和方法,内含43套审计方案,100多项实用技能
观念•环境• 计划•制度•报告•沟通•培训
大数据审计•年终总结•团队建设•借势借力•舞弊审计

媒体推荐:

内部审计是中国企事业单位实施内部控制、各级党政机关和社会经济组织日常运行不可或缺的部分,也是我们中国企业反舞弊联盟的重要理论基础和实践内容,《内部审计工作法》所提炼的技术和方法在反舞弊战线上发挥着重要作用。我们希望未来更多的来自一线的审计、内控和监察工作者在本书的启示下,把自己行之有效的实战经验与同行分享,为中国经济和企业的健康发展贡献我们的力量。
—— 刘震环
中集集团纪委书记、财政部内控标准委员会专家组成员、中国企业反舞弊联盟轮值主席
 
《内部审计工作法》对指导审计、内控及财务工作具有极强的针对性,对提升审计、内控及财务工作的绩效,提升企业的风险防御能力,提升企业的经营绩效将产生不可估量的积极影响。
—— 杨 勇
烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理

“给人金钱是下策,给人能力是中策,给人观念是上策”,我们顺丰审计团队有幸先睹为快地体验了本书的理念及成果,并立竿见影地受益了!我们为本书举办的“内部审计工作法”快乐沙龙,让我们的审计人员前所未有地满怀激情与活力,一批有着满满“干货”的审计创意将持续不断地在我们的手中变成企业的价值创造,它印证了“金钱买不来理念,而理念却能带来财富”的真谛,我们感谢本书的作者们!
——刘国华
顺丰集团审计部审计总监

图书简介:

审计观念:热爱内部审计的10个理由、 内部审计的10大价值发现 。
审计环境:营造良好审计环境的10大战略投资。
审计计划:3套问计求策的风险调查模板、4级登高目标的实操方案,让计划接地气 。
借势借力借东风:挖掘外界资源的10个途径, 让审计实践事半功倍。
审计制度:提纲挈领管制度的7个方法,审计部门日常高效化管理的5个实践。
望闻问切:40套通晓“望闻问切”的处方,让内审工作信手拈来,水到渠成。 
舞弊审计:为舞弊亮出360°照妖镜,让舞弊可识别、可举报、可防治的秘籍。
大数据审计:一张管理的“作战地图”,一部“挖金宝典”的管理手册,8大视角诠释IT审计的独特想法。
审计报告:写好审计报告6大诀窍, 提供轻松搞定审计报告的10个捷径。
审计沟通:有效审计沟通的7个诀窍,实现沟通的4个功能。
审计营销:内部审计6P营销策略、 10个最佳实践使新型审计成为热门。
年终总结:内部审计年终总结的10条铁律、 好戏连台的系列大餐大奉送。
审计培训:独具特色的360°审计培训,寓教于乐的速成培训专利分享。
团队建设:打造一流内部审计团队的8大秘诀。

作者简介:

谭丽丽
财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国内部审计协会准则委员会专家、中国企业反舞弊联盟特邀专家。
曾历任武钢审计部长、计划财务部部长、工程预算处处长、 企业经营咨询指导组组长,三一重工副总经理兼党委副书记,在企业生产经营一线从事过十余个岗位的专业工作,成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。
直接参与多项国家级管理课题的研发,在国内外刊物和学术会议上发表论文80余篇,荣获65项管理成果和科研成果奖。
先后荣获 “全国五一劳动奖章”等各种荣誉称号100余项,当选武汉市人大代表、湖北省党代表,享受政府专家津贴。
罗志国
中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册内部控制评估(CCSA)、美国注册舞弊审查师(CFE)、国家财务总监资格认证(OSTA)。
在国内名列前茅的电子制造企业,带领的内部审计团队出色地承担起对海内外近百家公司的重大审计任务,在企业风险管理、内部控制、全覆盖的内部审计第一线,积累了丰富的实务经验及扎实的理论基础,为公司创造出优秀业绩。

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